Faktúra 2230287
Dátum vyhotovenia: 5.5.2023
Faktúra doručená: 8.5.2023
Číslo zmluvy: 124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom tlakových fliaš, 117 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
140,40 EUR
ceny sú vrátane DPH