Faktúra 2230278
Dátum vyhotovenia:
1.5.2023
Faktúra doručená:
11.5.2023
Číslo zmluvy:
0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Telekom.služby pevnej siete 4/23, 97.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
97,92 EUR
ceny sú vrátane DPH