Faktúra 2230248
Dátum vyhotovenia: 27.4.2023
Faktúra doručená: 2.5.2023
Číslo objednávky: 162/2/Kš/04/2023
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement (mosty, DZ)), 173.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
208,32 EUR
ceny sú vrátane DPH