Faktúra 2230005
Dátum vyhotovenia: 23.1.2023
Faktúra doručená: 30.1.2023
Číslo objednávky: 545/2/Št/11/2022
Číslo zmluvy: 90/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 2/4 (181,68t; PU), 2873.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 873,43 EUR
ceny sú vrátane DPH