Faktúra 2220968
Dátum vyhotovenia: 5.1.2023
Faktúra doručená: 9.1.2023
Číslo zmluvy: 124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom tlakových fliaš, 120.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,48 EUR
ceny sú vrátane DPH