Faktúra 2220891
Dátum vyhotovenia: 28.11.2022
Faktúra doručená: 2.12.2022
Číslo objednávky: 62/4/Hr/11/2022
Číslo zmluvy: 82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (50,4t; PB), 8820 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 584,00 EUR
ceny sú vrátane DPH