Faktúra 2220880
Dátum vyhotovenia: 26.11.2022
Faktúra doručená: 30.11.2022
Číslo objednávky: 501/2/Fe/10/2022
Číslo zmluvy: 90/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (51,50t; IL), 712.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
855,31 EUR
ceny sú vrátane DPH