Faktúra 2220855
Dátum vyhotovenia:
16.11.2022
Faktúra doručená:
18.11.2022
Číslo objednávky:
62/4/Hr/10/2022
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (24,88t; PB), 4354 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 224,80 EUR
ceny sú vrátane DPH