Faktúra 2220840
Dátum vyhotovenia:
26.10.2022
Faktúra doručená:
14.11.2022
Číslo objednávky:
438/2/Su/09/2022
Číslo zmluvy:
16/4/2022
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nábehová prechodka (7ks; c.II/574), 509.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
509,95 EUR
ceny sú vrátane DPH