Faktúra 2220744
Dátum vyhotovenia: 4.10.2022
Faktúra doručená: 14.10.2022
Číslo objednávky: 459/2/Fe/10/2022
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón (c.II/574 Homolka), 486 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
486,00 EUR
ceny sú vrátane DPH