Faktúra 2220690
Dátum vyhotovenia: 29.9.2022
Faktúra doručená: 30.9.2022
Číslo zmluvy: 174/2/2004
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné kupóny na 10/22, 8832 EUR
Názov položky:
Stravné kupóny na 10/22 -provízia, 21.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 853,19 EUR
ceny sú vrátane DPH