Faktúra 2220601
Dátum vyhotovenia: 12.8.2022
Faktúra doručená: 17.8.2022
Číslo objednávky: 316/2/Fe/06/2022
Číslo zmluvy: 84/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 2/4 (19,72t; IL), 246.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
295,80 EUR
ceny sú vrátane DPH