Faktúra 2220371
Dátum vyhotovenia:
6.5.2022
Faktúra doručená:
10.5.2022
Číslo zmluvy:
124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom tlak.fliaš 4/22 (12ks -PB), 35.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,91 EUR
ceny sú vrátane DPH