Faktúra 2220349
Dátum vyhotovenia:
17.5.2022
Faktúra doručená:
24.5.2022
Číslo objednávky:
32/4/Hr/05/2022
Číslo zmluvy:
35/4/2022
Dodávateľ
Raven, a.s.
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804
Šoltésovej 420/2
01701 Považská Bystrica
IČO: 31595804
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Bet.oceľ hrebienková (opravy mostov c.II., III.tr.), 526.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
526,50 EUR
ceny sú vrátane DPH