Faktúra 2220200
Dátum vyhotovenia: 11.3.2022
Faktúra doručená: 18.3.2022
Číslo objednávky: 37/2/Št/01/2022
Číslo zmluvy: 56/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (26,10t PU), 394.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
394,94 EUR
ceny sú vrátane DPH