Faktúra 2220148
Dátum vyhotovenia: 28.2.2022
Faktúra doručená: 8.3.2022
Číslo objednávky: 80/2/Fe/2/2022
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplne Flaga PB, 130.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
156,96 EUR
ceny sú vrátane DPH