Faktúra 2220119
Dátum vyhotovenia:
22.2.2022
Faktúra doručená:
25.2.2022
Číslo objednávky:
32/2/Su/01/2022
Číslo zmluvy:
125/4/2021
Dodávateľ
Hakom s.r.o
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na zvodidlá (c.II/507; III/1912), 35170 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35 170,00 EUR
ceny sú vrátane DPH