Faktúra 2220106
Dátum vyhotovenia: 21.2.2022
Faktúra doručená: 23.2.2022
Číslo objednávky: 02/4/Hr/01/2022
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (180,12t; IL), 14409.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 291,52 EUR
ceny sú vrátane DPH