Faktúra 2220095
Dátum vyhotovenia: 14.2.2022
Faktúra doručená: 18.2.2022
Číslo objednávky: 37/2/St/01/2022
Číslo zmluvy: 56/4/2021
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr. 2/4 (28t; PU), 423.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
423,70 EUR
ceny sú vrátane DPH