Faktúra 2220059
Dátum vyhotovenia: 31.1.2022
Faktúra doručená: 7.2.2022
Číslo objednávky: 31/2/Su/01/2022
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hutnícky materiál (opravy vozidiel), 50.92 EUR
Názov položky:
Hutnícky materiál (opravy vozidiel), 75.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
136,86 EUR
ceny sú vrátane DPH