Faktúra 2211117
Dátum vyhotovenia: 8.12.2021
Faktúra doručená: 13.12.2021
Číslo objednávky: 760/2/Fe/11/2021
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prezúvanie pneumatík voz. PB216BR, 64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
76,80 EUR
ceny sú vrátane DPH