Faktúra 2211026
Dátum vyhotovenia: 22.11.2021
Faktúra doručená: 26.11.2021
Číslo objednávky: 717/2/Za/11/2021
Číslo zmluvy: 134/4/2020
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 68.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
82,56 EUR
ceny sú vrátane DPH