Faktúra 2210977
Dátum vyhotovenia: 10.11.2021
Faktúra doručená: 12.11.2021
Číslo objednávky: 686/2/Fe/11/2021
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatiky (PBZ066), 29 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,80 EUR
ceny sú vrátane DPH