Faktúra 2210875
Dátum vyhotovenia: 7.10.2021
Faktúra doručená: 14.10.2021
Číslo objednávky: 605/2/Su/10/2021
Číslo zmluvy: 99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 3675.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 411,03 EUR
ceny sú vrátane DPH