Faktúra 2210872
Dátum vyhotovenia: 7.10.2021
Faktúra doručená: 12.10.2021
Číslo objednávky: 613/2/Su/10/2021
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB213AJ, PBZ088), 328.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
393,96 EUR
ceny sú vrátane DPH