Faktúra 2210823
Dátum vyhotovenia: 30.9.2021
Faktúra doručená: 6.10.2021
Číslo zmluvy: 27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stočné Beluša 9/21, 189.94 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
189,94 EUR
ceny sú vrátane DPH