Faktúra 2210808
Dátum vyhotovenia: 14.9.2021
Faktúra doručená: 5.10.2021
Číslo objednávky: 519/2/Sm/09/2021
Číslo zmluvy: 31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 284.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
341,83 EUR
ceny sú vrátane DPH