Faktúra 2210718
Dátum vyhotovenia: 30.8.2021
Faktúra doručená: 6.9.2021
Číslo objednávky: 486//2/Va/08/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sud plechový na olej (3ks), 60 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,00 EUR
ceny sú vrátane DPH