Faktúra 2210699
Dátum vyhotovenia: 16.8.2021
Faktúra doručená: 24.8.2021
Číslo objednávky: 449/2/Fe/08/2021
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej prevodový (TNZ349), 120.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
144,96 EUR
ceny sú vrátane DPH