Faktúra 2210682
Dátum vyhotovenia: 16.8.2021
Faktúra doručená: 18.8.2021
Číslo objednávky: 48/4/Hr/06/2021
Číslo zmluvy: 42/4/2020
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ posypová (78,6t; PU), 6052.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 262,64 EUR
ceny sú vrátane DPH