Faktúra 2210678
Dátum vyhotovenia:
12.8.2021
Faktúra doručená:
18.8.2021
Číslo objednávky:
430/2/Sm/07/2021
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 139.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
167,54 EUR
ceny sú vrátane DPH