Faktúra 2210648
Dátum vyhotovenia:
31.7.2021
Faktúra doručená:
10.8.2021
Číslo zmluvy:
106/2/2013
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné PU 27.04.-26.07.2021, 63.32 EUR
Názov položky:
Stočné PU 27.04.-26.07.2021, 386.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
540,08 EUR
ceny sú vrátane DPH