Faktúra 2210635
Dátum vyhotovenia: 28.7.2021
Faktúra doručená: 4.8.2021
Číslo objednávky: 443/2/Sm/07/2021
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál, náradie (bud. MDZ PB), 24.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,00 EUR
ceny sú vrátane DPH