Faktúra 2210629
Dátum vyhotovenia: 2.8.2021
Faktúra doručená: 4.8.2021
Číslo objednávky: 448/2/Va/07/2021
Číslo zmluvy: el.aukcia č.432986
Dodávateľ
GUMEX SK, spol. s r.o.
Stará Ivanská cesta 1 E
821 04 Bratislava
IČO: 36366811
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (vozidlá), 1213.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 456,42 EUR
ceny sú vrátane DPH