Faktúra 2210606
Dátum vyhotovenia: 28.7.2021
Faktúra doručená: 30.7.2021
Číslo objednávky: 446/2/Sv/07/2021
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB154AJ), 246.09 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
295,31 EUR
ceny sú vrátane DPH