Faktúra 2210590
Dátum vyhotovenia: 20.7.2021
Faktúra doručená: 21.7.2021
Číslo zmluvy: 174/2/2004
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné kupóny na 8/21, 8342 EUR
Názov položky:
Stravné kupóny na 8/21 -provízia, 20.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 362,02 EUR
ceny sú vrátane DPH