Faktúra 2210584
Dátum vyhotovenia: 14.7.2021
Faktúra doručená: 20.7.2021
Číslo objednávky: 299/2/Fe/05/2021
Číslo zmluvy: 99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB276AC;PBZ086), 246.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
296,04 EUR
ceny sú vrátane DPH