Faktúra 2210581
Dátum vyhotovenia: 14.7.2021
Faktúra doručená: 20.7.2021
Číslo objednávky: 407/2/Sv/07/2021
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PBZ085 po DN); náradie, 59.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
71,76 EUR
ceny sú vrátane DPH