Faktúra 2210569
Dátum vyhotovenia: 8.7.2021
Faktúra doručená: 14.7.2021
Číslo objednávky: 379/2/Sv/06/2021
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zváracie materiály (oprav.dielňa), 136.4 EUR
Názov položky:
Zváracie materiály (oprav.dielňa), 2.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
166,42 EUR
ceny sú vrátane DPH