Faktúra 2210545
Dátum vyhotovenia:
7.7.2021
Faktúra doručená:
9.7.2021
Číslo objednávky:
358//2/Št/06/2021
Číslo zmluvy:
75/4/2020
Dodávateľ
Metrostav DS, a.s.
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Košická
821 08 Bratislava
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obaľovaná zmes AC11 (21,1t; c.I/49), 988.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 185,73 EUR
ceny sú vrátane DPH