Faktúra 2210509
Dátum vyhotovenia:
27.6.2021
Faktúra doručená:
1.7.2021
Číslo objednávky:
216/2/Ms/04/2021
Číslo zmluvy:
85/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (18,68t; PU), 223.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
268,32 EUR
ceny sú vrátane DPH