Faktúra 2210494
Dátum vyhotovenia: 30.6.2021
Faktúra doručená: 1.7.2021
Číslo objednávky: 368/2/Pa/06/2021
Číslo zmluvy: 35/4/2021
Dodávateľ
Inmedia spol. s r.o.
Námestie SNP 11
960 01 Zvolen
IČO: 36019208
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Minerálna voda, 240.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
288,72 EUR
ceny sú vrátane DPH