Faktúra 2210478
Dátum vyhotovenia: 25.6.2021
Faktúra doručená: 25.6.2021
Číslo objednávky: 274/2/Su/05/2021
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.c.III/1924 Podvažie), 70.56 EUR
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.c.III/1924 Podvažie), 18.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
89,42 EUR
ceny sú vrátane DPH