Faktúra 2210471
Dátum vyhotovenia: 31.5.2021
Faktúra doručená: 25.6.2021
Číslo objednávky: 202/2/Fe/04/2021
Číslo zmluvy: 85/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Opravná faktúra - oprava jednotk.ceny (k DF2210443, VS: 2021102048), 75.41 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,49 EUR
ceny sú vrátane DPH