Faktúra 2210442
Dátum vyhotovenia: 31.5.2021
Faktúra doručená: 4.6.2021
Číslo objednávky: 215/2/Sm/04/2021
Číslo zmluvy: 85/4/2020
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.2/4 (22,04t; PB), 282.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
338,53 EUR
ceny sú vrátane DPH