Faktúra 2210381
Dátum vyhotovenia: 21.5.2021
Faktúra doručená: 21.5.2021
Číslo objednávky: 278/2/Fe/05/2021
Číslo zmluvy: 11/4/2021
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k faktúre č. 211141149; evid.číslo 2210380, -34.9 EUR