Faktúra 2210276
Dátum vyhotovenia: 21.4.2021
Faktúra doručená: 27.4.2021
Číslo objednávky: 196/2/Fe/04/2021
Číslo zmluvy: 99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PB183AB; PB143YC), 438.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
526,40 EUR
ceny sú vrátane DPH