Faktúra 2210235
Dátum vyhotovenia: 15.3.2021
Faktúra doručená: 6.4.2021
Číslo zmluvy: 17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia 2/21 (ČS Beluša), 9.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9,11 EUR
ceny sú vrátane DPH