Faktúra 2210169
Dátum vyhotovenia:
11.3.2021
Faktúra doručená:
16.3.2021
Číslo objednávky:
119/2/Va/03/2021
Číslo zmluvy:
99/4/2020
Dodávateľ
EUROCAR - Ing. KRIŽAN Róbert
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Lipová 7
949 01 Nitra
IČO: 33958751
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely, špec.kvapaliny (vozidlá), 141.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,30 EUR
ceny sú vrátane DPH