Faktúra 2210108
Dátum vyhotovenia: 5.2.2021
Faktúra doručená: 15.2.2021
Číslo objednávky: 65/2/Sm/02/2021
Číslo zmluvy: 134/4/2020
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 1283.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 540,32 EUR
ceny sú vrátane DPH